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Listado de Cobranzas

Esta opción muestra un informe de los recibos emitidos agrupados por cobrador, detallando para cada recibo las deudas canceladas y los medios de pago utilizados. También incluye un resumen por forma de pago, agrupado por cobrador y total (opcionalmente, puede emitirse únicamente este resumen, omitiendo el detalle de recibos).

Para emitir el listado deben suministrarse los siguientes parámetros:

  • Cliente desde y cliente hasta: determinan el rango de códigos de cliente a incluir en el listado.
  • Fecha inicial y fecha final: determinan el rango de fechas de recibos a incluir en el listado
  • Valorización: indica si se tomará en cuenta la cuenta corriente en moneda local o en moneda extranjera.
  • Sólo resumen por forma de pago: si se tilda esta opción, el listado omitirá el detalle de recibos para mostrar sólo el resumen final.
  • Cobrador: restringe el listado a las operaciones efectuadas por un cobrador.
  • Comprobante
  • Usuario
  • Sucursal
  • Ordenamiento
  • Responsable cuenta